2019年以來,伴隨國企改革三年行動(dòng),鄞城集團(tuán)陸續(xù)注入國有公司股權(quán)和持續(xù)注入經(jīng)營性資產(chǎn),使資產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)收入不斷增大。截至2021年7月底,鄞城集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)到246.88億元,共持有39家全資及控股類子公司,涉及的產(chǎn)業(yè)板塊有基礎(chǔ)設(shè)施、資產(chǎn)經(jīng)營等四大板塊。面對如此龐大的產(chǎn)業(yè),鄞城集團(tuán)積極發(fā)揮內(nèi)審作用,從建立一套健全、合理、有效的內(nèi)部控制體系入手,全方位尋找管理上的薄弱環(huán)節(jié),規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng),為企業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)和社會價(jià)值。
一、立足隊(duì)伍建設(shè),審計(jì)內(nèi)容更走心。鄞城集團(tuán)以企業(yè)黨委書記、董事長為內(nèi)部審計(jì)組長,從財(cái)務(wù)審計(jì)部、成本合約部等部門選調(diào)出6名專業(yè)強(qiáng)的同志為企業(yè)內(nèi)審人員。內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組以適應(yīng)企業(yè)決策層需求為主題,以風(fēng)險(xiǎn)控制為導(dǎo)向,不斷探索新的審計(jì)方法,推進(jìn)內(nèi)審工作順利開展。主要工作為財(cái)務(wù)收支審計(jì)、 ……