中證協(xié)發(fā)〔2023〕147號
各證券公司:
為規(guī)范證券公司內(nèi)部審計工作,提高內(nèi)部審計質(zhì)量,提升證券公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力,促進證券行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國證券法》《關(guān)于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定,中國證券業(yè)協(xié)會組織制定《證券公司內(nèi)部審計指引》。《證券公司內(nèi)部審計指引》已經(jīng)協(xié)會第七屆理事會第十五次會議表決通過,并經(jīng)中國證監(jiān)會備案,現(xiàn)予發(fā)布,自2024年1月1日起實施。
附件:證券公司內(nèi)部審計指引
中國證券業(yè)協(xié)會
2023年8月7日
證券公司內(nèi)部審計指引
(協(xié)會第七屆理事會第十五次會議表決通過,2023年8月7日發(fā)布,自2024年1月1日起實施)
(中證協(xié)發(fā) ……