六安市審計局關于進一步加強內部審計工作的實施意見
六安市審計局關于進一步加強內部審計工作的實施意見
發(fā)布日期:2024-07-03|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資數(shù)據(jù)中心
為深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神,全面落實中央審計委員會及省委審計委員會會議精神,進一步加強內部審計工作,更好地發(fā)揮內部審計在我市經(jīng)濟社會發(fā)展中的保障與服務作用,根據(jù)《中華人民共和國審計法》《安徽省內部審計條例》《中共安徽省委審計委員會辦公室安徽省審計廳關于進一步加強內部審計工作的實施意見》(皖審委辦發(fā)〔2022〕42號)等規(guī)定,結合我市實際,提出如下實施意見。

一、進一步提高對內部審計工作的認識

(一)深入學習提高認識。習近平總書記強調,要加強對內部審計工作的指導和監(jiān)督,調動內部審計和社會審計的力量,增強審計監(jiān)督合力,促進強化內部風險防控。各部門、單位要深入學習貫徹習近平總書記關于內部審計工作的重要指示,充分認識新時代加強內部審計工作的重要性和緊 ……
繼續(xù)閱讀(剩余:91.29%)
請登錄后識別閱讀權限!

掃碼在手機上打開本文
DN:N13142620250109N
? 2003-2025 國資數(shù)據(jù)中心  版權所有   未經(jīng)許可,均不得轉載有    網(wǎng)安備51019002001697號